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#实务#
2023年1月收到对方公司开具的发票20万,已入账,2023年12月接到税务局电话说对方公司未交税,我们收到的这张发票不能入成本。我们需要怎么处理呢
84785008 | 提问时间:01/20 10:14
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你们是据实支付了可以做成本的,只是不能税前扣除。汇算时纳税调增就行
01/20 10:15
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