你好老师,现在2023年1月份收到去年12月份的成本发票,怎么入成本?
问题已解决
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#实务#
84785012 | 提问时间:2023 01/07 13:49
同学您好,以前有暂估的红字冲暂估,再做发票金额的分录
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 01/07 13:51
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