老师,请教个问题,酒店行业的收入里有部分是佣金(佣金付给总部),实际收不回来的,有部分是总部要付给我们的收入, 就是我们要付给总部是1980,(里面有总部付给我们2000,我们付给总部20), 然后另外有银行存款是收了1000,主营业务收入其实是有1000+2000+20。这个要怎么做分录呢?我是这么做的,借 银行存款 1000 销售费用 20 贷 主营业务收入1020 借 应收账款-总部 2000 贷 主营业务收入 2000 。可是这样一来,应收总部 1980就不对,我要怎么改呢?
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间:01/16 16:33
你好,付给总部的这个是代收代付的吗?
01/16 16:35
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