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#税务#
你好!老师,我公司小规模,在2023.12月做了一笔无票收入申报,但客户是需要发票的,在2024.1月补开12月,以及1月份的给对方,那1月份我怎么操作才会只交一个月的增值税?谢谢!
84784993 | 提问时间:01/15 07:24
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,一季度申报的时候要把这个未开票收入减去,这样才会少交增值税
01/15 07:25
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