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#实务#
九月份的进项发票,票没来就抵扣了没做,或者挂账了,现在来了以后,就是票是九月份抵扣的,账做在了十月份,那我的抵扣联是放在九月还是十月
84784992 | 提问时间:01/14 12:16
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问抵扣有没有单独做一笔分录
01/14 12:17
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