老师2022年我暂估成本18万,2023年5月3日来票18万,这账我如何调整呀?怎么做分录
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#税务#
84785014 | 提问时间:01/13 19:43
同学你好,一般情况下,收到发票时,先冲暂估分录,借:主营业处成本,负数18万元,贷:应付账款,负数18万元。再根据发票,借:主营业务成本,18万元,贷:银行存款,18万元。
01/13 19:45
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