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#实务#
供货商发票都开不进来?已付款,账务怎么清账
84784978 | 提问时间:01/13 11:41
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好 需要考虑以下几个方面: 1.核查原因:首先需要核查为什么供货商无法开具发票,是因为供货商不满足开具发票的条件,还是因为其他原因。如果是由于供货商的问题,需要与供货商协商解决并要求其尽快满足开具发票的条件。 2.暂估处理:如果无法取得发票,可以在月末进行成本的暂估,并在会计凭证中进行登记。需要注意的是,暂估入账的基础应该是反映商品价值的实际情况,不能超出实际市场价值。 3.挂账处理:在财务记录中将这笔款项列为“应付账款”,等待收到发票后再进行核销。这样做的好处是能够保持财务记录的准确性,同时也给了供应商一定的时间去开具发票。
01/13 11:42
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