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#实务#
供货商开不进来发票,如何清账
84785035 | 提问时间:2023 01/29 05:58
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
清账的基本处理流程如下: 1. 向供货商发送清帐请求。在发送清帐请求之前,应该先与供货商就能否清账和发票的事项协商,以便双方都有一个明确的认识。 2. 确认双方是否同意清账,如果同意,就确定双方的清帐账户。 3. 根据双方确认的清帐账户,确定清账形式,例如银行转账、现金交易等。 4. 开具清账发票,保存清账记录及发票,以便进行后续查询及分析。 拓展:清账完成后,建议双方及时更新账务系统,以避免不必要的误会和纠纷。同时,还可以按照税务机关的要求,定期对清账记录及发票进行复核,以保证清账记录的真实性和可查性。
2023 01/29 06:06
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