出口免税发票开成13%的了,已经跨月了,上了月开的了,这个怎么办呀?
问题已解决
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#税务#
84784970 | 提问时间:2024 01/13 09:00
您需要采取以下步骤来更正这个错误:
1.申请红冲:您需要向税务部门申请对原错误发票进行红冲处理。红冲是指对原发票进行作废处理,并开具一张新的负数发票来冲抵原发票的金额和税额。
2.开具正确税率的发票:在红冲处理后,您需要按照正确的出口免税税率重新开具发票。
3.调整申报:您需要在申报时调整相关税款的申报,确保税款的正确性。具体调整方式可能会因地区和具体情况而异,您可能需要咨询当地税务部门或专业税务人员的意见。
2024 01/13 09:01
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