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#实务#
老师我公司有一笔3万的付款,是2021年支付的服务费款,但是当时商家没有给我们开发票。现在商家回复开不了发票的。这比挂账该怎么处理。
84784992 | 提问时间:01/12 10:15
大明明老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 当时如果是做的应付账款3万 贷 银行存款3万 那就将应付账款3万转入 管理费用3万科目 但是这笔钱需要在汇算清缴时费用调减 不能在税前扣除
01/12 10:17
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