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#税务#
老师,你好,我公司7月确认未开票收入10万,在第三季度申报增值税并缴纳税款,想没10-11月客户退款,所以红冲他收入-10万,第四季度申报增值税要怎么申报?
84785020 | 提问时间:01/10 17:37
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
按扣除10万的销售额后申报
01/10 17:39
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