老师,早上好!我公司12月份应缴纳增值税20万这样,因厂家发票1月开具未能抵扣,我司也不想缴纳那么多增值税,能否在申报1月增值税的时候进行抵扣,如果能抵扣在增值税主表怎么填写,在哪填写
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#税务#
84785037 | 提问时间:01/10 09:13
12月份延期交税,只申报不交税,然后一月份认证了之后留底,在二月份的时候你才能留底,底线在附表二留底底线和主表31行。
01/10 09:16
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