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#实务#
您好老师问一下,应交税费-应交增值税-已交税金期末数是23483.88,应交税费-应交增值税-转出未交增值税23483.48元,差0.4元?这个差额怎么调?分录怎么做?谢谢
84785009 | 提问时间:01/09 19:51
Air老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,因为0.4元是很小的尾差,可以考虑进管理费用。分录:借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-已交税金。希望有帮助到您
01/09 19:54
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