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#实务#
老师,请问,我9月份的时候支付了一笔租金,当时说没发票,我就以收据入账做了费用,报税也报了,但是12月的时候支付另一笔租金的时候又说可以开票了,就跟之前那笔开一起了,这个我要怎么做账?9月份那笔还要改吗?
84785041 | 提问时间:01/09 15:13
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,9月不需要改了,12月根据发票,直接做账处理,借:管理费用-租赁费等科目(12月支付部分),管理费用-租赁费等科目(9月支付部分),管理费用-租赁费等科目(9月支付部分),负数,贷:银行存款,(12月支付部分)。
01/09 15:15
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