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#实务#
老师,我们9月支付了一笔转租费,计入了成本,没有发票。10月收到了发票,可以在10月红冲9月那笔成本,然后再做一笔成本。 这样对吗?还是说9月应该挂账其他应付款?
84785042 | 提问时间:2023 10/13 16:32
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
可以在10月红冲9月那笔成本,然后再做一笔成本。
2023 10/13 16:33
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