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#税务#
老师好!请问6月份的增值税申报表里因为一张发票冲红又重新开了,错误做成进项税额转出,现在年底对账才发现错误,申报表可以直接去修改更正吗?会计分录该怎么写
84784995 | 提问时间:2024 01/09 13:30
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.修改申报表:在电子税务局或税务大厅的网站上下载6月份的增值税申报表,并按照实际业务情况进行修改。确保修改后的申报表与实际情况一致,并重新计算应缴纳的增值税税款。 2.提交更正申报:将修改后的申报表提交给电子税务局或税务大厅进行审核。如果审核通过,则更正申报完成。 3.调整账务处理:由于之前错误地将进项税额转出,需要对账务进行处理。具体的会计分录如下: 借成本费用科目 贷进项转出
2024 01/09 13:32
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