2020年与2021年,代理记账会计有两笔分录(1)计提工资时做 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬;(2)发放工资时做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人垫资款。累计到目前,其他应付款-法人垫资款有余额24万多。从20年到23年,换过法人。请问现在如何平“其他应付款-法人”这个科目?可以通过用银行存款支付的方式吗?
问题已解决
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#实务#
84784959 | 提问时间:01/09 11:22
可以通过用银行存款支付的方式 赶紧清呀 真实业务可以这么做的哈
01/09 11:23
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