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#中级职称#
老师,是这样的,我们5月份购进商品25吨,对方当月就开了专票,货没有发,因为我们都是我们销售多少,对方就发多少货过来,我们没有支付货款,也没有认证,我5月份是这样账务处理的,没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除,8月份我们销售10吨,单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理,这个应该怎么处理
84784988 | 提问时间:01/05 15:22
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借: 在途物资 应交税费-待认证进项税 贷: 应付账款 8月份销售10吨时,做以下账务处理: 借: 库存商品 贷: 在途物资 销售时: 借: 应付账款 贷: 主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
01/05 15:24
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