我是一般纳税人,5月份收到专用发票,已付款,已认证。6月份,发现发票有错,让对方重新开的。也就是6月收到冲红发票和重新开的专票。
6月份的账,应该怎么做。
在税务局申报上,冲红的,走了进项税转出。
问题已解决
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#实务#
84784988 | 提问时间:01/05 14:17
5月份正常入账,6月份就把5月份的红冲,然后再入账抵扣就可以了。
01/05 14:19
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