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#税务#
老师,10月份有开进来发票,是固定资产,后面12月份发现发票开成普通发票,重新开的专用发票。我做12月份的账是冲红重新做,还是把正确的发票直接放到10月份里面呢?
84784969 | 提问时间:01/05 13:41
星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学 你好 这个要根据发票重新入账,重新入增值税。 补提折旧就可以了。
01/05 13:42
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