23年1月冲红了一张22年12月开的免税发票,23年1月冲红了12月的票后又重新开了这张发票交1%的增值税,请问23年1季度的增值税冲的这张票的金额我应该填在哪一个里面
问题已解决
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#税务#
84785033 | 提问时间:2024 01/04 20:05
免税销售额在第12行填写负数
1%的季度,30万以内的第十栏填写,超过的在第一行和第三行。
2024 01/04 20:07
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