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#实务#
老师,对方7月份给我家开的发票,我方已认证!现在查处对方未交增值税成为了非正常户,让我方坐进项税额转出!这个要怎么操作呐
84785006 | 提问时间:01/04 12:11
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好 可以以下步骤进行进项税额转出操作: 1.核实税额情况:首先,需要核实对方未交增值税的具体金额,以及对应发票的开具时间、发票号码等信息。这些信息将有助于确定你方需要转出的进项税额。 2.准备相关资料:根据税法和相关规定,你方需要准备相关的税务资料,例如增值税专用发票、进项税额转出申请表、非正常户证明等。这些资料将用于证明你方与对方的业务关系以及对方未交增值税的情况。 3.进行进项税额转出:在准备好相关资料后,你方可以通过电子税务局或前往当地税务大厅进行进项税额转出的操作。在操作过程中,需要正确填写相关的税务表格,并提交准备好的资料。
01/04 12:14
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