老师,我们12月的费用已经发生,员工自己先垫付的,有少部分票1月开出,12月的发票已交给我,1月才给她报销,12月预估的时候后,1月开出的发票能附在12月预提费用的凭证后面吗?是不是只要跨年可以这么做,平时的话,就发票红冲,根据发票重新入账就行呀?
问题已解决
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#税务#
84785019 | 提问时间:01/04 09:52
你好,可以的,平时也可以啊,当月做,然后次月支付再做支付的。
01/04 09:53
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