老师好,10月份开了10万1%的专票,20万3%的专票。11月把1%的发票红冲,重新开了一张9万1%的,请问一下这个月增值税怎么报呢?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784950 | 提问时间:01/03 15:12
同学,你好
那你是负数,你填负数金额试一下,不行要去大厅申报了
01/03 15:13
相关问答
查看更多最新问答
查看更多老师 缺进项票怎么办啊 昨天
CPA广告投放的原理是什么? 6天前