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#实务#
老师,咨询您一个问题。公司在2023年12月份卖了货开了销售发票,同时12月份进了货,货到了,但是成本发票(普票)是2024.1.2号收到的,对于账务处理还有汇算清缴怎么弄呢老师,是不是可以这样处理:2023年12月份暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品,汇算清缴时,这笔成本是不用调增的;2024年1月份收到普票,金额与暂估的一致,直接将这个发票贴在暂估的分录后面;可以这样处理吗?
84785029 | 提问时间:2024 01/03 09:49
王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,您说的是对的,是这样做的
2024 01/03 09:49
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