单位抵账了一些食用油,用于职工福利和送礼,怎么记账?借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应收账款借:应付职工薪酬-职工福利贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗?
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间:2018 03/12 16:23
借:管理费--福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利
借:应付职工薪酬-职工福利
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018 03/12 16:25
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