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#实务#
老师好,我们高新企业,有个10%的进项税额抵扣增值税的优惠,这个要怎么做分录,计提按正常的计提吗?
84784951 | 提问时间:2023 12/25 11:23
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好,这个是在抵扣的时候借应交税费,未交增值税贷,其他收益-加计抵扣
2023 12/25 11:24
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