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#税务#
老师我想问哈就是先进制造业进项税额加计抵减5%,假如说我是第一次抵减,在增值税附表四一般加计抵减哪里,本期发生额是1-11月份进项税额*5%,得到10万,我本月需要缴纳的增值税是3万元,加计抵减额还有7万没有抵扣,本期余额哪里是7万,这样我只需要做增值税附表四就可以了吗,还需要去填写其他申报表吗,还有我没有抵扣完的7万怎么做账务处理啦?
84785022 | 提问时间:2023 12/14 22:17
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是需要做附表四就可以的,其他不需要了,没有抵扣完的,这个做待抵扣进项税
2023 12/14 22:18
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