发现去年报表申报数据有误,税务局要求更正申报,但是在检查的时候发现有多次税费没有计提,只有缴纳,这样导致利润表里面营业税金及附加的金额和增值税的申报金额不一致,我在更正申报的时候,要不要把未计提的数据进行调整再更正,还是不管它,未计提部分留到2023年做以前年度调整
问题已解决
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#税务#
84784962 | 提问时间:2023 12/08 10:07
您好,这个的话是不需要管他的,留到2023年就行
2023 12/08 10:09
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