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账上预收账款101万,实际未开票收入103待开票。有差额,应该如何写分录?差额部分不会再次收回,也不能计入营业外支出。
84784980 | 提问时间:2023 11/30 22:13
姜再斌 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你好,借:应收账款1 预收账款101 贷:主营业务收入103
2023 11/30 22:15
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