老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
问题已解决
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#税务#
84785041 | 提问时间:2023 11/28 15:24
你好,年终奖你应该在二三年就做计提,不要照二四年去计提,2四年可以1月份发放,这样。
2023 11/28 15:26
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