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#实务#
老师您好,请问9月做啦未开票收入,并且结转成本啦,等到10月份已部分开票,请问10月份需要怎么做账啊
84784954 | 提问时间:2023 11/21 13:15
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是需要冲销9月的未开票收入,然后重新做一个10月的了
2023 11/21 13:15
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