老师,公司有个这样的情况:2022年留底税当时税局老师让把这个税转到未开票收入上了,目的是不让有留底,当时我处理的时候是只在增值税申报上把留底税转到了未开票收入上,账里没做处理,现在税局老师让把这部分确认收入,我该怎么做账呢?
问题已解决
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#税务#
84785031 | 提问时间:2023 11/17 14:41
您好,这部分不是进项税吗,进项税让你转未开收入吗?
2023 11/17 14:42
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