老师看下三月份收到的税控盘发票, 申报表附表4录入抵扣了, 第一个图是申报3月份的截图, 抵扣280应该缴纳8045.19才对, 但是4月份实际缴纳了没抵扣的金额8325.19, 所以第二个图实际缴纳8325.19, 这样有个多缴负数-280 怎么调整
申报10月份的时候 在23行填280 这样就把多缴纳的280减去了是吗, 那申报3月份的时候, 你看看主表里面23行已经有280元了 ,申报10月份时候在23行再填写280 会不会冲突呢
当时3月份都正常提交的,为什么扣税的时候还是按照没抵扣的金额缴纳的税呢 8325.19 ,
问题已解决
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#税务师#
84785015 | 提问时间:2023 11/07 14:48
你好同学!280元10月不用再填写了,已经申报过了,它只是抵减项目。你10月应交税额是正确的
2023 11/07 15:09
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