我们去年有地税漏报了,现在补报,但是有个问题来了。上个季度的增值税申报有些做的负数,而做负数的部分是这个季度申报缴税的,那我地税申报的时候,负数部分是按哪月哪个季度发生的报,还是按哪月哪个季度申报缴税来报呢?
问题已解决
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84785018 | 提问时间:2018 02/04 21:02
9月的增值税是15万,但是只报5万还有10万做的负数。10月的增值税是8万,申报的时候把9月的负数部分是10万也一起申报缴税了。那我地税申报9月是按增值税5万计算,还是按增值税15万计算呢?
2018 02/04 21:07
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