反记账,反审核怎样操作
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785042 | 提问时间:2023 10/26 18:40
你好同学:
反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
2023 10/26 18:41
相关问答
查看更多最新问答
查看更多汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗? 16小时前