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#税务#
请问一下当月用销项1000抵扣了进项1000的分录要怎么做?需要结转吗?结转时的分录又怎么做?
84785010 | 提问时间:2023 10/22 14:00
岳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
您好,同学。二者对冲即可。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000
2023 10/22 14:01
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