请教 个实务问题 :
支付销售办公室会员服务费时,一次支付3个月30000元,供方立即开具了30000元专用发票过来,应该如何做分录?--“什么科目??”
10/10支付时:
借:预付账款 30000
贷:银行存款 30000
10/18收到发票时:
借:什么科目?? 28301.89
借:应交税费-应交增值税(进项) 1698.11
贷:预付账款 30000
每月分摊:
借:销售费用 9433.96
贷:什么科目??
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84784997 | 提问时间:2023 10/20 15:23
同学你好
不是银行付款吗
2023 10/20 15:25
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