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 请教 个实务问题 : 支付销售办公室会员服务费时,一次支付3个月30000元,供方立即开具了30000元专用发票过来,应该如何做分录?--“什么科目??” 10/10支付时: 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 10/18收到发票时: 借:什么科目?? 28301.89 借:应交税费-应交增值税(进项) 1698.11 贷:预付账款 30000 每月分摊: 借:销售费用 9433.96 贷:什么科目??
84784997 | 提问时间:2023 10/20 15:23
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 不是银行付款吗
2023 10/20 15:25
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