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#税务#
老师,请问在6月发生的电费,到7月开票,到7月付款,应该怎么做账务处理呢?
84784961 | 提问时间:2023 10/19 12:51
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 6月 借:管理费用 贷:其他应付款 7月 借:管理费用  负数 贷:其他应付款  负数 借:管理费用 贷:银行存款
2023 10/19 12:52
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