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(审计)(多选题) 注册会计师对内部控制实施风险评估程序,以获取与下列相关的审计证据()。 A 控制的设计是否合理 B 控制是否得到执行 C 控制是否得到一贯执行 D 控制是否得到有效运行
84785017 | 提问时间:2023 10/17 08:10
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好这个题目的答案是ABCD对的
2023 10/17 08:11
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