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#税务#
老师你好,我想问一下我们2021年取得进项发票当时已经入账了借:应交税费-进项税额,但是我今年8月份发现当时电子税务局上没有抵扣,我8月份就给抵扣了,现在应该怎么改正做账呢
84785003 | 提问时间:2023 10/12 17:00
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,21年当时做的应交税费-增值税-进项,只是没抵扣,你8月抵扣了就不用调整了,账没错的
2023 10/12 17:03
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