老师,假如在9月份、10月有预付300万,9月成本发票没收到。那我能在9月账务里先做账务处理:借主营业务成本300万贷工程施工300万。等10月和11月收到发票时候,再做一个回冲分录借主营业务成本-300万贷工程施工-300万么?
问题已解决
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84784983 | 提问时间:2023 10/10 12:36
首先,根据会计准则,您应该在收到发票并确认相关成本后才能将其记入账目。因此,在9月份没有收到发票的情况下,将成本记入账目可能会导致财务报表的不准确。
其次,如果您在收到发票后进行回冲处理,这将导致您的成本被冲减,从而影响您的利润和税负计算。因此,您需要仔细考虑这种处理方式是否会对您的财务状况产生影响。
综上所述,建议您在收到发票后再进行相应的账务处理,以确保财务报表的准确性和合规性。如果您想在收到发票之前进行预估或估算,可以考虑使用暂估成本的方式进行处理。
2023 10/10 12:38
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