老师,我1月份开了免税发票,申报的时候再免税一栏填写了,2月份发现开错了,就红冲了,但是纳税申报里面没有填写,我现在更正,是不是在纳税申报相同的地方填写负数呢,下面图片是1月申报的,我现在更正申报是不是填写成负数
问题已解决
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84784996 | 提问时间:2023 10/01 09:15
你好对的
就是在原先正数的位置填写负数
2023 10/01 09:17
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