老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
问题已解决
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#税务#
84784996 | 提问时间:2023 09/18 14:51
你好
你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023 09/18 14:52
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