6月开具的劳务发票,7月红冲,分成两个公司分别开具发票,现在做账的时候发现,红冲后开具的 发票销项比上月开具的销项多一分,缴纳增值税是按照6月的销项金额入账的,这个在账务上怎么处理?
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#实务#
84784976 | 提问时间:2023 09/15 17:24
差额调整管理费用-其他费用
2023 09/15 17:25
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