项目上7月份收到一张6月30号开具的发票,发票开具内容为电脑配件及办公耗材,普票,金额为6000元,7月12号款已付,7月30日销售方又将这张6月30号开具的发票红冲了,请问7月份我的账务处理怎样处理?
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84785021 | 提问时间:2024 08/05 09:56
1.7 月份收到发票时的账务处理:贷:应付账款 6000借:管理费用/低值易耗品等(根据电脑配件及办公耗材的具体用途入账) 6000
2.7 月 12 号付款时:贷:银行存款 6000借:应付账款 6000
3.7 月 30 日发票红冲时:借:应付账款 -6000贷:管理费用/低值易耗品等 -6000做与收到发票时相反的会计分录:
如果后续销售方重新开具了正确的发票,再根据新发票进行相应的账务处理:
借:管理费用/低值易耗品等(新发票金额)
贷:应付账款(新发票金额)
付款等操作与之前类似。
2024 08/05 09:59
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