贸易公司8月出口一单货物,现在发现8月开销售发票开错了,开的是专票并且税率是13%,那我9月现在来红冲,现在再重新开具0%的普票,那我8月所属期增值税全部按内销填写收入,9月所属期申报增值税,出口那笔再做免税收入可以么?
问题已解决
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#税务#
84785042 | 提问时间:2023 09/13 10:40
对的,是的,是这么多。
2023 09/13 10:46
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