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#实务#
老师,平时应交所得税是正常计提的,但6月份弄了高新加计扣除,造成应交所得税有余额,这余额该如何会计处理?(22年也一样有贷方余额)
84785044 | 提问时间:2023 09/04 08:55
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要冲销多计提的所得税。 借;应交税费—企业所得税,贷:所得税费用(或 以前年度损益调整 )
2023 09/04 08:56
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