合并报表中抵销损益的分录,贷方,未分配利润年末数,未分配利润~提取盈余公积,未分配利润~应付股东分红,不明白,不是后面的两个已经汇总到未分配利润了,为什么还要分开做
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784983 | 提问时间:2023 08/30 16:21
你好,年初未分配利润+调整后净利润=年末未分配利润+提取盈余公积+分红。
抵损益分录就是为了要在合表提现年末未分配利润+提取盈余公积+分红各是多少
2023 08/30 16:43
相关问答
查看更多最新问答
查看更多