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#实务#
老师,我们公司买了空调,6月支付了货款,也交货了,但是8月发票才开过来,那我6月和8月分别要怎么做账?因为空调6月就到了,所以6月不就应该做到“固定资产”上进行摊销吗?不清楚怎么做账
84785043 | 提问时间:2023 08/29 18:08
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,根据合同金额入账固定资产”上进行摊销,8月发票有差额调差额,没有差额 ,票附到 6月凭证下就可以了
2023 08/29 18:13
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